《审计理论与实务》课程系列讲座(一)
发布时间:2022-05-25 作者: 点击量:
为配合研究生课程《审计理论与实务》实务部分教学,使同学们了解业界动态、紧跟时代发展,加深审计理论知识、加强理论与实践融合能力,真正做到学以致用、用以促学,会计学院与中审众环会计师事务所合作,将审计实务系列讲座开进校园。
2022年5月17日上午八点于日新楼C305,中审众环会计师事务所资深合伙人罗跃龙先生就自身实务经验开展了以内部控制为主题的讲座。会计学院贺勇博士、张艳博士、刘瑾博士等以及2021级会计专硕和审计专硕学生参加。讲座由贺勇博士主持。
罗跃龙先生,资深注册会计师,评估师。房地产估价师,税务师、国际注册内部审计师,会计、审计从业经验30年,多家企业IPO。上市公司签字会计师,现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)资深合伙人,湖南质控中心负责人,风险控制委员会委员。

讲座围绕“内部控制是什么?”、“内部控制要求做什么?”、“内部控制如何建?”以及“内部控制如何评?”四个问题展开。罗跃龙先生以其自身丰富的实务经验,结合在实际工作中的事例,深入浅出地阐述了内部控制的相关内涵,表示目前企业的内部控制还需要进一步加强,也期许同学们能够在此方面有所建树。在主讲环节结束后,同学和老师们都与罗跃龙先生展开了热烈的互动交流,就自己在理论学习过程中的问题寻求实务界专业人士的解答,开启了一场思维的碰撞。

讲座结束后,大家也都觉得收获满满、意犹未尽,表示理论学习与实践还是存在一定差距,在扎实理论知识的同时还要多了解实务,这样才能更好地解决实际问题,不与现实问题脱节。讲座的顺利开展,为会计学院师生们搭建了一个与审计实务界对话和交流的平台,强化了研究生《审计理论与实务》课程理论部分的学习,提高了审计理论与实践相结合的能力。(龚媛静 倪海珊)
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